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贵阳仲裁委员会办公室2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明
时间:2021-03-31 [ ] 浏览次数:6947 来源:贵阳仲裁委员会办公室 视力保护色:

目  

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

(十一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件)

一、贵阳仲裁委员会办公室概况

(一)部门主要职能:具体办理仲裁案件受理、仲裁文书的送达、民商事调解、档案管理等程序性事务。收取和管理仲裁费。承担贵阳仲裁委员会的日常工作。完成贵阳仲裁委员会交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成:我单位为参公事业单位。下设综合处、立案接待处、业务一处、业务二处、民商事调解中心五个处室。

(三)部门人员构成:我单位核定事业编制20人(含工勤人员2人)。现有在编人员15人,负责完成仲裁委日常行政管理工作;退休人员7人。聘用办案秘书22人,聘任委员会委员15人;监察考核委员会委员9人;专家咨询委员会委员59人;仲裁员236人。  

二、部门主要工作任务和政策依据

积极开展交通事故损害赔偿仲裁调解的社会治理创新工作。开展各类经济仲裁案件纠纷调处工作,把仲裁案件可能引发的不稳定因素及群体性事件的发生率控制在2021年受理仲裁案件数的1%以内,案件调解和解率达到45%以上。

2021年结案数完成受案数的75%以上,快速结案率达到60%以上,自动履行率达到80%以上。涉及生态文明领域相关仲裁案件的审查率、结案率达到100%,积极做好仲裁咨询和立案服务各项工作。做好涉案维稳各项工作,及时化解矛盾,做到案结事了。加强仲裁法制推行工作,进一步加强机关规范化建设,不断提升工作效率和工作质量。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2021年我单位预算收入747.66万元,包括一般公共预算拨款收入741.75万元和上年结转5.91万元;预算支出747.66万元,包括基本支出347.66万元和项目支出400万元。收入和支出比上年减少97.59万元,原因为单位改制,预期经费减少。

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年我单位预算收入747.66万元,包括一般公共预算拨款收入741.75万元和上年结转5.91万元。一般公共预算拨款(补助)收入比上年减少103.49万元,原因为单位改制,预期经费减少。上年结转比上年增加5.91万元,原因为正常使用留存。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2021年我单位一般公共预算支出747.66万元。其中:基本支出347.66万元、项目支出400万元。基本支出比上年减少3.5万元,项目支出比上年减少100万元,原因未单位改制,预期经费减少。上年结转比上年增加5.91万元,原因为正常使用留存。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年我单位一般公共预算拨款(补助)收入741.75万元。财政拨款收入732.76万元,财政补助收入8.99万元,比去年减少103.5万元,原因为单位改制,预期经费减少。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2021年一般公共预算支出741.75万元。包括基本支出341.75万元和项目支出400万元。一般公共预算支出比上年减少103.5万元,原因为单位改制,预期经费减少。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2021年我单位一般公共预算基本支出341.75万元。其中:分人员经费支出289.90万元和公用经费支出51.85万元。一般公共预算基本支出比上年减少3.5万元,减少原因是单位改制,公用经费预计减少。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2021年公务用车运行维护费2.12万元,比上年增减0万元。公务接待费0万元,比上年增减0万元。2021年公务用车保有量一辆。

因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

我单位无此项支出。

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10)

我单位无政府性基金支出。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

我单位无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:今年我单位本级运行经费财政拨款预算51.85万元,比上年预算减少3.86万元,下降6.9%。

(二) 政府采购情况:我单位2021年无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况:我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况:2021年,实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算400万元。

(五)项目支出安排情况:2021年一般公共预算支出中的项目为仲裁管理业务经费,用于支付案件仲裁员报酬、记录员报酬和办案经费。

(六)专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件)

附件:/Upfile/file/贵阳仲裁委员会2021年预算公开表格.zip

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